Налоговая справка ГФС

Тетяна Олексіївна,бухгалтер 02-02-2012 12:16

Доброг дня! ФОП на загальній системі. Скажіть будь-ласка, Якщо я отримала гроші від покупця за реалізований товар в листопаді 2011р( гр.3 в книзі обліку доходів і витрат),а розрахувалася з постачальником в грудні 2011р.,то до якого періоду відносити витрати: листопад чи грудень? Дякую
Відповідно ст. 138.4 ПКУ витрати, що формують собіваартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визначаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг. За більш конкретним розясненням радимо звернути до ДПІ за місцем Вашої реєстрації.

Ольга 02-02-2012 12:3

Чи може юридична особа на ЗАГ, підставах купувати у ФОП 2-ої групи ТОВАРИ та відносити такі операції придбання з 01/01/2012 року?
Дброго дня. Ні (ст. 291.4 ПКУ)

Надія 02-02-2012 10:19

Доброго дня .Скажіть ,будь-ласка, дата виписки і номер договору в податковій накладній є обовязковими реквізитами чи ні,постачальник їх не вказує мотивуючи відсутністю письмового договору.Дякую
Доброго дня. Так. Дана вимога наведена в  ст. 201.1 розділу У ПКУ

Оксана Алексеевна 02-02-2012 10:17

Здравствуйте! В налоговой мне сказали, что нужно поменять книгу расходов и доходов. В моей книге 109 страниц. Из них я списала 1,5 страницы. Её обьязательно менять или, возможно, есть другой вариант?
У податкових інспекціях погоджуються на тому, щоб змінити лише "шапку" і продовжити вести таким чином стару книгу.

Василий 02-02-2012 10:15

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста по ведению Книги обліку доходів У меня хлебобулочный киоск на рынке, на I группе до 150 000 Вопрос: 1.Я закупил у поставщика утром на 1000грн хлеба, вечером вся выручка 1100грн в 1 графу дата, во 2 графу 1100, в 3 графу 1000, а в 7 графу я пишу 100грн правильно ли я понимаю: Сума повернутых коштів за товар (роботи, послуги) – это деньги заплаченные мной контрагенту за закупку товара. Хотя в налоговой говорят (на словах) по смыслу Сума коштів за повернутий товар (роботи, послуги) якобы во 2 графу нужно записывать деньги за возвращённый товар покупателем продавцу. 2.Если книга доходов зарегистрирована 16.01.2012г с какого числа я должен начинать её вести. Большое спасибо.
За розясненням з даного питання радимо звернутися до ДПІ за місцем Вашої реєстрації

Наталья 02-02-2012 10:15

Как предприятия будут работать в 2012 году с СПД? Если предприниматель на 1-ой или 2-ой группе, а нам предоставил от него чек наш сотрудник (подочетник), мы ему компенсируем сумму?
Відповідно до ст. 291.4 ПКУ субєкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування (1 та 2 груп) мають право надавати послуги, здійснювати реалізацію товарів лише населенню та платникам єдиного податку.

Директор ООО "Мираж" 01-02-2012 22:4

Уважаемые специалисты! Приближается конечный срок сдачи декларации на прибыль за 2011 г.,а мы не знаем ответа на следующую ситуацию: предприятие, находясь на общей системе налогообложения в декабре 2011 г. получило предоплату от покупателя за товар, а в январе 2012 г. предприятие перешло на уплату единого налога (3%) и произвело отгрузку товара. Как произвести налогобложение данной операции? Помогите ,пожалуйста.
За розясненням з даного питання радимо звернутися до ДПІ за місцем реєстрації Вашого підприємства.

фо-п Капшук Володимир 01-02-2012 20:47

Я имею небольшой отдел продуктов в супермаркете и работаю на 2 категории единого налога. Вправе ли я закупать продукты для реализации в своем отделе у поставщиков - юр.лиц? Или это предполагает обязательный переход меня на 3 категорию единого налога?
За розясненням з цього питання радимо звернутися до ДПІ за місцем Вашої реєстрації

Сергей 01-02-2012 20:35

Добрый день. Подскажите, установлены ли законодательством сроки регистрации Книги учета доходов и расходов для Предпринимателей на единой системе налогообложения.
Ні не передбачені, але відповідно Порядку ведення книги обліку доходів платників єдиного податку...  Книга повинна бути прошнурована та пронумерована і зареєстрована в органах ДПС в якій щоденно, за підсумками робочого дня, відображають отримані доходи.

 

 

Тетяна,бухгалтер 01-02-2012 18:48

Добрий вечір! Скажіть,будь-ласка, чи відображаються у ф.1дф грошові внески до статутного фонду від засновника-фізособи ТзОВ?Якщо ні, то які доходи відображаються у цій формі за кодом 178?
Внески до статнуго фонду відображаються у розрахунку форми 1-ДФ за ознакою "178" відповідно до ст. 165.1.44 ПКУ.

Світлана,бухгалтер, Волинська обл 01-02-2012 18:1

Нам дали розяснення, що п-ці, які перебувають на 2 групі спрощеної си-ми обліку можуть здійснювати реалізацію товарів всім підприємствам(включаючи бюджетників і загальників), обмеження стосується лише послуг. Ваша відповідь: Платник єдиного податку , який обрав 2 групу має право надавати послуги, здійснювати продаж та реалізацію товарів тільки платникам єдиного податку (як юридичним так і фізичним). Наскільки правомірне розяснення нашої ДПІ. Дякую
Доброго дня. За розясненням  з цього питання Вам краще звернутися до ДПІ за місцем реєстрації.

Наталья 01-02-2012 16:45

Добрый день! Подскажите, надо ли в 1ДФ указывать выплату пособия по беременности и родам и если да то под каким кодом?
Доброго дня. У податковому розрахунку за формою 1-ДФ допомога по вагітності та пологам відображається з ознакою доходу "128"

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...