Налоговая справка ГФС

Оксана 29-03-2011 11:59

Розлучена мати, має дитину 10 років. Має вона податкову соціальну пільгу 150%?
Пані Оксано! Hормами ПКУ встановлено право на податкову соціальну пільгу одинокій матері. Щодо права на податкову соціальну пільгу розлученій жінці, то на даний час розробляються нормативно –правові документи щодо застосування податкової соціальної пільги, зокрема, порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги відповідно до норм Податкового кодексу України. Враховуючи наведене, відповідь на Ваше запитання можливо буде надати після прийняття таких нормативно – правових актів.

Оксана. 29-03-2011 11:57

Добрий день! У мене КВЕД 72.21.0 Розробка стандартного програмного забезпечення, зг. ст ПК 196.1.14 не являються об'єктом оподаткування ПДВ, ніяких змін не має? А є якісь нюанси в заповненні декларації ПДВ?
Пані Оксано! Так, вони не є об'єктом оподаткування ПДВ. Інформації про заповнення нової декларації з ПДВ на сьогодні ми не маємо . Слідкуйте за новинами на сайті www.sta.ck.ua

Марина 29-03-2011 11:52

Доброго дня! Підскажіть будь-ласка які зміни в податковій звітності для юр.осіб на 6%? Чи все по-старому? Звіт за 1 кв. єд.податок, ПДВ за квартал і реєстри по місячно.? А з 01.04. підприємства можуть відносити собі на валові витрати кошти за які купили у мене товар або послуги?
Пані Марино! Не забувайие про щомісячну Декларацію з ПДФО. Щодо другого питання - це відноситься лише до співпраці з фізособами-єдинниками (ст.139.1.12 Податкового кодексу).

Людмила Григорівна 29-03-2011 11:32

Доброго дня! Питання по веденню реєстру податкових накладних, а то в поглядах і виданнях розбіжності. 1. Комісія банку в реєєстрі відображати вид документа БО, і умовний ІПН 40000000 2. Купуємо у неплатників ПДВ , ставимо вид документа НП чи БО ( є рахунки, наклдані на товар). 3. І як відображати отримання товару або послуг, що звільненні від оподаткування ПДВ? Не направляйте до порядку, маємо, але є питання все ж . Дякую.
Пані Людмило!

1. Так

2. НП

3. Такий облік ведеться окремо.

Ломана Тетяна Миколаївна 28-03-2011 23:35

Чи удержується прибутковий податок ,при видачі допомоги на поховання пайщикам,із суми на руки 300 грн
Пані Тетяно! Уточніть організаційно-правову форму організації, яка надає допомогу.

Марина 28-03-2011 18:1

Здравствуйте! Скажите пожалуйста, если я владелец сайта в Интернете, я могу быть на едином налоге? Какой будет размер этого налога? А если мой сайт только информационный, я ничего не продаю, я должна платить какие-то налоги? Благодарю за ответ!
Пані Марино! Ви повинні обов'язково зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності. Для цього Вам слід самостійно обрати систему оподаткування.

Оксана Федорівна 28-03-2011 17:11

ЛИСТ від 22.02.2011 р. N 4905/7/16-1517-10 Щодо відображення у податковому кредиті податкових накладних, виписаних до 01.01.2011 р. Цікавить Ваша думка з наступного приводу, я так розумію , це стосується податкових накладних не лише до 01/01/11 р., а ле й після? І ще таке запитання, а якщо помилково не включили податкову накладну, то що навіть через Ур ми втрачаємо право виправити помилку?
Пані Оксано! Все прописано у ст. 198.6 Податкового кодексу.

ФОП Ганзюк Наталия 28-03-2011 16:25

Добрый день.Я оказываю услуги по ремонту автомобилей и торговля авто запчастями.Как выписать налоговую накладную: услуги и запчасти вместе или отдельно услуги и отдельно запчасти?Спасибо.
Пані Наталіє! Якщо Ви ці послуги надали разом одній особі - то пишіть їх разом у накладній, якщо окремо різним особам - то виписуйте окремо накладні.

Марина Олександрівна 28-03-2011 15:6

Юр. особа на эдиному податку, в звіті по кварталу проставляти нарах. 10 % (гр.5) , а до сплати теж проставляти всі нарах. 10 % (ніяких донарахувань і виправлень не було) чи ставити ті 43 %, що ми платили фактично до місцевого бюджету? Примітка: 57 % до ПФ платили паралельно з 43% Дякую.
Пані Марино! Ви ставите повністю ту суму, яка складає 10%.

Ольга 28-03-2011 13:58

Доброго дня! Скажіть, будь-ласка, чи маю я право включити ПН в квітень місяць, якщо вона виписана в березні, але переслана мені курьерською доставкою в квітні згідно декларації на якій відображено дату отримання? І чи при такому виписується коригув.до декларації з ПДВ за березень? І в дод.5 декларації така ПН не записується?
Пані Ольго! Відповідно до ст. 198.6 Податкового кодексу Ви маєте 365 днів для включення запізнілих податкових накладних. Але ДПАУ вважає, що включення до складу податкового кредиту сум ПДВ потребує документального підтвердження їх отримання.

Тетяна 28-03-2011 13:31

Дякую за відповідь! То чому тоді інспектор вимагає зараз сплатити до кінця року, якщо авансовий платіж я маю розрахувати і сплатити за результатами 2 кв.? Як мені діяти в даному випадку?
Прохання для уточнення причини Вашої проблеми, повідомити, у якій ДПІ Ви знаходитеся на обліку

ОКСАНА 28-03-2011 12:39

Я змінила прописку у звязку з сімейними обставинами 2 міс.тому.Де потрібно подавати декларацію про доходи--за місцем теперішньої прописки чи по старій адресі.
Ви прописані в іншому місці? У такому випадку слід повідомити ДПІ за місцем обліку і ДПІ за місцем прописки. Проте до кінця ц.р. звітність Ви подаєте до ДПІ, де Ви перебуваєте на обліку зараз. Зрозуміло? 

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...