Налоговая справка ГФС

ПП "Ленекс і Ко" Олена 19-04-2011 13:7

Моє підприємство займається наданням бухгалтерських та консультаційних послуг у сферу бухгалтерського обліку ст. 196.1.14 Податкового Кодуксу . ДЛя подання звіту 1-ПП мені потрібно вказати код пільги .Підскажіть мені будь-ласка
Це не пільга, тому у довіднику пільг цих послуг немає 

Елена 19-04-2011 13:2

Підскажіть будь-ласка код пільги згідно для подання форми 1-ПП
Оскільки ці операції не є об'єктом оподаткування ПДВ (а не пільга), у довіднику пільг їх немає

Олена 19-04-2011 12:54

Підскажіть будь-ласка код пільги згідно ст. 196.1.14 а саме надання бухгалтерських та консультаційних послуг.
Суть вопроса?

Елена 19-04-2011 11:54

Подскажите пожалуйста! ФОП на ЄП розпочинає новий від діяльності-роздрібна торгівля аптечними та фармацевтичними товарами-внесли зміни ф.6 у держреєстратора і в свідоцтво ЄП додали новий вид діяльності. Чи потрібно ще придбати торговий патент? Якщо так-то який порядок його отримання і вартість? Дякую . (16.04.2011 21:28) Елена(с) Питань у Вас багато, тому я повторюю пост) Треба придбати торговий патент чи ні? Хочеться все зробити правильно)
Уважаемая Елена! Объясните, почему у Вас возник вопрос касательно торгового патента? Еще раз повторяю: ФЛП- "единщик" не является плательщиком збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. Читайте подраздел 8 разд. ХХ ПКУ

Любов 19-04-2011 11:54

Доброго Вам дня! Питання по формі 1 ДФ, як його вірно заповнювати, якщо з/пл. випл. регулярно: скільки з/пл. нарах. в 3а, стільки ставимо у гр.3 - виплата доходу? а гр. 4а і 4 теж однаково за умови виплати до 07/04/11 р. з/пл. за березень 11р.?
3=3а, 4=4а. Рекомендую "Вісник" №9 за березень, "Все про бухоблік" №35

12 19-04-2011 10:44

новий податковий розрахунок
???

Оксана 19-04-2011 10:25

Якщо в звіті 1 ДФ за І квартал 2011 року неправельно поставлена ознака доходу, як в новому звіті за І квартал 2011 року правильно поставити нову ознаку?
Доброго дня Оксано! Форма 1ДФ передбачає подання звіту "Звітний новий". Якщо Вам необхідно подати цей розрахунок, він "новий", повністью все по-новому без помилок.

Людмила 19-04-2011 10:17

Наші покупки у неплатників ПДВ ( декларація з ПДВ за березень 11р.) проставляємо в ряд. 11.2? Дякую.
В рідку 11 Декларації з ПДВ  відображається придбання без ПДВ на митній території України з метою їх використання у межах господарської діяльності платника. І в залежності де вони будуть викоститовуватися, якщо в операціях, що підлягають оподаткуванню за ставкою 20% і 0% то в рядку 11.1; якщо в операціях, що не є обєктом оподаткування - рядок 11.2

Светлана 19-04-2011 0:58

Добрый день. Подскажите,пожалуйста, осталась ли возможность с апреля включать опоздавшие налоговые накладные (без документального подтверждения).Раньше делала через уточненку и п.16. Спасибо.
Нет (стаття 198.6  НКУ ).

Ирина 18-04-2011 20:54

Организация (сельский совет) приобрела у ФЛП единщика канцтовары в 1 квартале 2011 г.на сумму 1100 грн. Нужно ли эту сумму отражать в налоговой декларации по НДФЛ, если да, то в какой строке.Спасибо.
Доброго дня Ірино! Податкові агенти подають Податкову декларацію по ПДФО , зокрема по працівникам. Інформація по приватним підприємцям відображається у розрахунку 1ДФ з ознакою доходу 157"Дохід, виплачений самозайнятій особі"

Ирина 18-04-2011 20:49

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, в отчете по экологическому налогу нужно ли указывать использованные дизтопливо, бензин, газ. Спасибо.
Доброго дня Оксано! Звертаємо Вашу увагу, що з набранням чинності з 1 січня 2011 року Податкового кодексу України, платниками єкологічного податку , що справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин є податкові агенти, які здійснюють оптову торгівлю паливом, здійснюють роздрібну торгівлю паливом( крім тих, які реалізують паливо, придбане у оптовиків).Якщо Ви податковий агент - здавайте розрахунок і сплачуйте податок.

Ирина Сердюк 18-04-2011 18:44

Предприятие "А" в марте 2008 года получило от предприятия "В", на расчетный счет предоплату на выполнение работ в сумме 50 тыс. грн. На эту сумму по первому событию была выписана налоговая накладная. Ввиду того, что работы предприятием "А" были выполнены не в полном объеме был закрыт акт выполненных работ на сумму 30 тыс. грн. , и 20 тыс. грн. предприятие "А" осталось должно предприятию "В". 2011 году хозяйственным судом был выдан приказ о погашении задолженности предприятия "А" перед предприятием "В". Исполнительная служба арестовала расчетный счет предприятия "А" и в феврале 2011г. на расчетный счет исполнительной службы было перечислено 2 тыс. грн. Исполнительная служба в марте 2011г. отправила 1,6 тыс. грн. предприятию "В". ВОПРОС нужно ли предприятию "А" выписывать корректировку к налоговой накладной от марта 2008года ? Если да то на какую сумму, какой датой и какие нужны подтверждающие документы (основания для выписки корректировки к налоговой накладной) ?
З таким детальним питанням Вам необхідно звернутися до фахівця з обліку та аудиту.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...