Налоговая справка ГФС

Наталья 06-04-2011 16:6

Скажите пожалуйста сетевое оборудование(маршрутизатор), которое стоит 496,00 это основное средство и какой группы?Или оно не подлежит амортизации?
Пані Наталя, оскільки маршрутизатор використовується як обладнання мережі, а вартість мережі йде на збільшення І групи основних фондів, то його вартість збільшить вартість групи і буде амортизуватися у її складі.

Ольга 06-04-2011 15:57

До 2010 года работали на едином податке, с 2011 г. на общих основаниях на протяжении года были прочерки (доход ноль) на днях прлучаем письмо что у нас долг по налогу на прибыль физ.особ в сумме 387 грн. Вопрос. На основе чего его насчитали и куда обращатся для выяснения правомерных прав испектора. И вообще такие ошибки испекторов исправляются или сумма остается долгом на Чп.
Спочатку Вам слід звернутися до ДПІ і уточнити, що це за сума і яким чином виникла. У разі, якщо ДПІ не права, Ви можете оскаржити її дії, подавши до суду обгрунтовану заяву

Любовь 06-04-2011 15:18

Добрий день! Підкажіть будь-ласка: пройшов ремонт будівлі в 1 кв. 2011, ремонт проводила ФОП чи можна в 2 кварталі збільшувати суму будівлі на суму ремонту чи ні? Дякую!
Пані Любове! ФОП на єдиному податку? Який ремонт будівлі - капітальний чи поточний?

Виктория 06-04-2011 15:17

Здравствуйте, уже урегулирован вопрос о том, что если нет удержаний и перечислений НДФЛ (с контрагентов-предпринимателей), то ежемесячная "декларация с НДФЛ" не подается, даже с прочерками. Как же быть с 1 ДФ?? подавать с прочерками ее - надо?? ведь доходы предпринимателей-контрагентов там тоже не отображаются (в отличие от старой 1 ДФ). или я что-то не досмотрела?? спасибо за ответ
1 ДФ подается с прочерками предпринимателями, у которых нет наемных работников, которые не начисляли зарплату, не насчитывали и не перечисляли НДФЛ

Оксана Федорівна 06-04-2011 15:15

Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як обстановка з питання заповнення податковоъ декларації з ПДФО, якщо була переплата в січні, або лютому 11 р.... На семінарі казали поки нема програми, як заповнювати , враховуючи переплати інформації не мали.... Дякую.
Уточніть своє запитання. Яку програму Ви маєте на увазі?

Юлия 06-04-2011 14:50

Подскажите пожайлуста, какие документы нужны сейчас, чтобы закрыть ЧП(частн. предприниматель), говорят, что в 2011 году есть какие-то изменения?
Пані Юліє! Ні, у 2011 році змін не має.

Наталья 06-04-2011 13:28

Подскажите,пожайлуста,СПД на общей системи,какие отчеты нужно подовать:квартальные,годовые,месячные?Зарание благодарна.
Пані Наталіє! Для СПД на загальній системі оподаткування є місячні, квартальні та річна звітність.

Татьяна 06-04-2011 13:21

Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста, относительно заполнения поля "Вид цивільно-правового договору", а именно даты и номера договора, с какой стороны должно быть пустое поле в заполнении номера договора? Приказом утверждена форма, в которой 6 клеточек, если номер состоит например из 3-х цифер, как они должны размещаться в этих клетках, справа налево или слева направо? Еще, могут ли номере договора быть нули? Т.к. 1С формирует номер с нулями, например: номер в 1С "000123" корректно ли писать 000123 в налоговой накладной?
Пані Тетяно! Справа наліво.  Нумерація в податковій накладній повинна співпадати з Реєстром.

Андрій Петрович 06-04-2011 12:31

Питання: в лютому 11 р., надлишково утримали ПДФО з працывника, в березны виявили - склали бухг. довідку. Чи потрібно подавати УР до податкової декларації за лютий 11 р.? Чи достатньо просто зменшити нарах. суму ПДФО за березень 11 р.? Дякую.
Слід обов'язково подати уточнюючу декларацію

Валентина 06-04-2011 11:55

Доброго дня!!! Дайте будь-ласка відповідь на таке питання: Якщо засновник ПП є учасником бойових дій в Афганістані, то чи є якісь пільги для оподаткування по підприємству?І ще одне питання: дайте розяснення про податкові канікули.
Пані Валентино! Ні, таких пільг не передбачено. Про "податкові канікули" радимо прочитати у ст. 154.6 Розділу ІІІ Податкового кодексу.

Елена 06-04-2011 11:28

Предприятие являнтся плательщиком налога на прибыль, но неявляется плательщиком НДС, отгрузило товар в 1 квартале 2011 г., отнесло на ВД как положено, вчера перезвонил покупатель и сказал, что будет возвращать товар 07.04, как правильно оприходовать возврат товара, и нужно ли коррективать ВД за 1 квартал 2011 г.
Пані Олено! На якій системі оподаткування Ви знаходитесь, нас цікавить як Ви можете бути платником податку на прибуток і не бути платником ПДВ?

Ольга 06-04-2011 11:18

Я предприниматель на общей системе, торгую товарами за наличный расчет. Могу ли я при наличных расчетах не применять кассовый аппарат, а выдавать только товарный чек?
Не можете

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...