Налоговая справка ГФС

Ольга 22-03-2011 9:18

Директор звітував про витрачені власні кошти в грудні2010р., підприємство виплатило кошти директору в лютому 2011р.. Чи кредиторська заборгованість по авансових звітах на 01.01.2011р є валовими доходами підприємства у 4 кварталі 2010р?
Вам потрібно було відобразити доходи у декларації за 4 кв. 2010р., а витрати - відповідно у декларації за 1 кв.2011р.

Ольга 22-03-2011 6:54

Здравствуйте, ЧП ФЛ на общей системе может в свои затраты амортизацию основных средств? Каким законом это регулируется?
Ведення бухгалтерського обліку складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації, для фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування законодавством не передбачено. Отже, до складу валових витрат фізичної особи – підприємця на загальній системі оподаткування не включається сума амортизації основних засобів.

Виктория 21-03-2011 23:2

Подскажите пожалуйста. Наше ТОВ разорвало договор аренды офисного помещения с НИИТЕХИМ (в госуд.собственности). Нам должны вернуть залог, который оплачивался по условиям дог.аренды (с НДС). Правильно ли я понимаю, что теперь Арендодатель должен выдать нам корректирующую налоговую (ст.192.1 Кодекса) на сумму возврата залога и этим мы уменьшим свой налог кредит текущего периода, а они налог.обязательства. На данный момент они прислали письмо, в котором требуют возместить им сумму уплаченного ними НДС в бюджет с суммы залога!!! Не вижу законных оснований на это, или есть нюансы о которых я возможно не знаю? спасибо за ответ
Пані Вікторіє! Радимо Вам зі всіма необхідними документами звернутись до Вашого податкового інспектора.

Лариса 21-03-2011 16:40

Подскажите сроки выплат по авансовому отчету (директор за свои деньги расчитался за товар) больше 10 тысч. грн. можно ему с предприятия выдать деньги на з/п карточку ,как погашение задолжености?
Почему фин.допомога? за товар дали видаткову накладну)если нет на р/с средств? он же подотчетноелицою
Уважаемая Лариса! После того, как подотчетное лицо отчиталось по командировке, предприятие должно возместить ему затраты в течение отчетного квартала.

Алла 21-03-2011 15:19

подскажите, как правильно заполнить расчет уплаты единого налога - юридическим лицом по ставке 10% за 1 кв.2011г. или отчет заполняется как раньше, будут новые бланки?
В данное время упрощенная система действует, как и в прошлом году. Новых бланков нет

Надежда 21-03-2011 15:8

П.П. працює 1,4 квартал на загальній с-мі, а 2,3 кв.-на єдиному податку.І так щороку. За 1,4кв. раніше подавала декларацію,а за 2,3кв. -"звіт".То як зараз подавати? За 1 кв.2011р подавати декларацію як в 2010р. чи пропустити і подати вже за рік?
ФОП-підприємець на заг. сист. подає звіт за рік. ФОП-"єдинник" - щокварталу

Олександр 21-03-2011 14:20

Доброго дня! Підкажіть будь ласка до кого потрібно звертатись що до повернення коштів, які були переплачені в першому кварталі 2011 року. платниками єдиного податку.
Пане Олександре! До Пенсійного фонду. Ці кошти зараховані в рахунок сплати ЄСВ.

Марина Олександрівна 21-03-2011 14:19

В декларації з ПДФО, чи враховувати в кількості працівників зовнішніго сумісника?
Див. відповідні методичні рекомендації: " У рядку „10” вказується  кількість осіб, що працювало за штатом (крім тих, хто знаходиться у відпустці  по догляду за дитиною) та  кількість осіб, що працювало за  цивільно – правовими договорами". Посилання: http://www.sta.ck.ua/index_next.html (розділ "АКТУАЛЬНЕ!!!")

Наталья Володимирівна 21-03-2011 14:9

А якщо , наприклад, постороння людина зробила мені подарунок, що я теж маю платити податок 5%? І як мені знати скільки кошує той подарунок? Якщо такий подарунок у нотаріусу не завіряємо?
Пані Наталіє! Так, повинні. Для визначення вартості подарунку є чек.

Ольга 21-03-2011 13:55

Я-предприниматель, торгую по договору комиссии. С 1.04 перехожу на общую систему. Поступления за первый квартал превысили 300 тыс.грн. (доход, конечно, меньше). Нужно ли мне сразу регистрироваться плательщиком НДС? Такие противоречивые мнения по этому поводу читаю!
Пані Ольго! Якщо Ви зараз на єдиному податку, то платником ПДВ Ви не маєте права реєструватись. З 01.01.2011 р. Ви будете "нарощувати" доходи і, для того, щоб стати платником ПДВ, Вам будуть враховуватись лише доходи, отримані з 01.04.2011 р. (п. 18 Розділу ХХ Перехідних положень).

Ольга 21-03-2011 13:52

Якщо переплата з ПДФО на 01/02/11 р., де її врахувати в Декларації з ПДФО (фактично я її не перерахувала в лютому 11р.)? Чи можна в р.06 (те, що по ідеї ми маємо сплатити по січню 11 р. на початку лютого 11р.)? Але тоді ми не виходимо на р. 03, що нараховано по лютому 11 р., якщо скласти факт перерахування р. 04 + кусочок лютого 11 р. по рядку 06, бо рядок 06 з врахуванням переплати на 01/02/11р.?
Чи можливо її можна буде врахувати в декларації за березень 11р. в р. 05, але по ідеї там має стояти р.06 лютневої декларації ....
Все на цьому мої варіанти закінчилися...ну от як бути ?
Пані Ольго! Будь-ласка, користуйтеся Порядком заповнення цієї Декларації.

Лариса 21-03-2011 13:45

Подскажите сроки выплат по авансовому отчету (директор за свои деньги расчитался за товар) больше 10 тысч. грн. можно ему с предприятия выдать деньги на з/п карточку ,как погашение задолжености?
Пані Ларисо! До кінця кварталу Вам краще розрахуватися, оскільки ці 10 тис. грн. будуть вважатись як безоплатно надана фінансова допомога.

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...