Налоговая справка ГФС

ФЛП Митрошин О.В. 22-03-2011 18:43

В данное время являюсь плательщиком единого налога. Вид деятельности - производство мебели. Годовой оборот до 300 тыс.грн. В с вязи с новым налоговым законодательством возникла необходимость быть плательщиком НДС. Какую систему налогообложения выбрать с оптимальными затратами на переход и дальнейшее налогообложение?
Шановний пане! Якщо Ви бажаєте бути платником ПДВ-радимо прочитати ст. 181 та ст.182 Податкового кодексу.

Микола 22-03-2011 16:40

А скажіть, таке запитання, якщо я продаю машину по генеральній довіреності (завірено нотаріально) перший раз в цьому році, то я всеодно плачу податок 1%? Чи податок буде платити , той що купив?
Податок платить людина, яка одержує доходи

Ирина 22-03-2011 16:9

Добрый день! В 2010 году я продала квартиру. Продажа - единственная в 2010г., площадь меньше 100 кв.м, в собственности была больше трех лет. Нужно ли мне платить налог с доходов? Если нужно, то сколько и в какие сроки? Спасибо.
Пані Ірино!  Нін   Ні, не сплачуєте. Згідно з нормами Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», дохід, отриманий платником від продажу об’єкта нерухомого майна підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб, за винятком продажу житлового будинку, квартири або частини квартири, кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці) не частіше одного разу протягом звітного податкового року та загальна площа якого не перевищує 100 кв.м.

ФОП на эдиному податку 22-03-2011 15:8

І взагалі, де прописано перелік допустимих витрат для нас ФОП? Також цікавить особливо, якупив офісну техніку в магазин, можу я включити до витрат?
При веденні обліку платники єдиного податку ведуть Книгу обліку доходів і витрат за Ф.№10. Витрати, пов'язані з одержанням доходу у 2011 році - це документально підтверджені витрати пов'язані з Вашою підприємницькою діяльністю. Офісну техніку на витрати поставити не можна. Амортизація не нараховується.

ФОП на эдиному податку 22-03-2011 15:6

Чи можу я ФОП на єдиному податку віднести до графи витрати, чеки про сплату бензину, що використовую я при доставці товару на власному авто? І чи не маю я платити екогологічний податок? Якщо так, то куди мені потрібно звернутись? Дякую.
Якщо Ви плануєте витрати, пов'язані з доставкою Вашого товару, віднести на витрати, то Вам необхідно вести облік використаного пального згідно з подорожніми листами, які заповнюються кожного дня. Платником екологічного податку у 2011 році Ви не є. 

Марина 22-03-2011 15:5

Доброго дня! Де можна скачать бланк довідку про доходи для податкового кредиту ? Це форма №3?
Довідка про доходи може бути довільної форми. Але там слід обовязково зазначити суму нарахованого доходу за рік та суму сплаченого податку

Надежда 22-03-2011 14:52

Чи можна ФО-П на єдиному, чи на загальній с-мі поставити на витрати оплату ЄСВ за себе?
До складу витрат фізичної особи - підприємця відносяться, зокрема, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Виктория 22-03-2011 14:28

Добрый день, подскажите пожалуйста, "Звіт суб*екта МП фізичної особи підприємця" (единщики) - что теперь ставить в графу "сплачено єд.податку" - сумму 43% единого и 57% ЄСВ. я правильно понимаю? спасибо
Пані Вікторіє! У звіті з єдиного податку за Ікв.2011 р. Вам необхідно показати суму, фактично перераховану на рахунок єдиного податку.

Таисия, ФЛП 22-03-2011 14:13

если бы я знала какого -я бы у вас не консультировалась. Просто затраты были понесены. есть же предприниматели которые расчитываются с поставщиками, только когда расчитаются с покупателями. и что все суммы затрат по таким операциям не отражаются в декларации?если например, продали товар 31 декабря а заплатили поставщику товара уже после нового года. То есть таких ситуаций уйма.
Законодательство касательно ФЛП однозначно: отчетный период - год, затраты отчетного периода - затраты, непосредственно связанные с получением дохода в отчетном периоде. Сожалею, но в декларацию за 2011 г. Вы не можете поставить затраты, связанные с получением дохода за прошлый отчетный период

Виктория 22-03-2011 14:9

Доброго дня! Потрібна консультація. Наше ТОВ розірвало договір оренди приміщення, в якому Орендодавець - державна установа. Свого часу по договору був сплачений завдаток, який дорівнював місячній орендній платі (з ПДВ), була отримана податкова накладна. Тепер нам повинні повернути завдаток, і (якщо я правильно розумію) згідно ст.192.1 Кодексу, виписати коригуючу ПН, згідно якої ми зменшемо подат.кредит, а Орендодавець - под.зобов*яз. Але Орендодавець надіслав нам листа, в якому вимагає повернути їм суму ПДВ з завдатку, яку вони сплатили державі!!! Може я щось не розумію, або є нюанси пов*язані з державними установами?? Як бути? Дякую
Пані Вікторіє! Радимо Вам взяти всі необхідні документи і звернутись з ними до Вашого податкового інспектора.

Надія Константинівна 22-03-2011 14:1

Добрий день! Чи потрібно при виплаті авансу в грошовій формі по з/пл. , суму авансу умножати на коеф. 1,176471? Дякую.
Пані Надіє! Ви виплачуєте зарплату у негрошовій формі?

Людмила 22-03-2011 13:42

Дякую за вашу роботу !
Пані Людмило! Раді були допомогти!

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...