Налоговая справка ГФС

ФОП Івашин Ігор Володимирович 05-11-2012 16:18

Доброго дня! Підскажіть, будь-ласка, я займаюся виробництвом з нержавіючої сталі і заключив договір на здачу металобрухту. (відходи мого виробництва). Я платник єдиного податку, 2-га група. Чи вважається така здача доходом і який розмір податку я маю сплачувати? Мій вид діяльності - виробництво готових металевих виробів. Дякую за відповідь.
Зверніться до ДПС по місцю своєї реєстрації

Звенигородська МДПІ

Иирина 05-11-2012 12:20

Добрый День! Предприяте-Юридическое лицо находится на едином налоге 4 группа, 5% заключили Договор с банком на открытие депоситного счета "Свободные деньги, " в конце месяца банк начисляет нам %. Вопрос: этот доход облагается под 5 % или под 15%? Спасибо!
Відповідно до ст.292 ПКУ  від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами та доповненнями ) -   даний дохід обкладається за ставкою 5%

Звенигородська МДПІ

Євгенія 05-11-2012 10:12

Доброго дня! Відправляла своє запитання на тому тижні, але не отримала відповіді. Ризикну звернутися ще раз. Питання щодо Додатку АМ до Декларації на прибуток. А саме: При заповненні Додатку АМ Табл.2 гр.3 та гр.4 чи враховуються витрати на ремонт основних засобів виробничого та загальновиробничого призначення на продукцію, яка знаходиться на складі, тобто ще не реалізована і ці витрати до самої Декларації не входять. Наперед вдячні
Зверніться до ДП С по місцю своєї реєстрації 

Звенигородська МДПІ

ПП "Диагност" бухгалтер 03-11-2012 9:11

Питання 1. Підприємство за 1-й та 2-й квартал 2012 року не подало податкові декларації зі збору за спеціальне використання води до податкового органу, але подало податкову декларацію за 3-й квартал 2012 року, в якій відобразило суму недоплати з цього податку за 1-й та 2-й квартал 2012 року та суму штрафу в розмірі 5 відсотків. Чи буде застосована до підприємства штрафна санкція за неподання податкових декларацій за за 1-й та 2-й квартал 2012 року??? Питання 2: Підприємство за 1-й та 2-й квартал 2012 року не подало податкові декларації зі збору за спеціальне використання води до податкового органу, але подало 04.10.2012р. три податкові декларації за 1-й , 2-й, 3-й квартал 2012 року. В деклараціях за 1-й та 2-й квартал не нарахувало собі податкових зобовязаня, а в декларації за 3-й квартал відобразило суму недоплати з цього податку за 1-й та 2-й квартал 2012 року та суму штрафу у розмірі 5 відсотків. Чи буде застосована штрафна санкція за несвоєчасне подання податкових декларацій за 1-й та 2-й квартал???
Відповідно до  пп.120.1  ст.120 ПКУ від 02.12.2010 року №2755-VI ( із змінами  та доповненями) - неподаня або несвоєчасне подання платником податків  податкових деклараці (розрахунків)  тягне за собою накладання штрафу в розмірі 170 грн., за кожне таке неподаня або несвоєчасне поданя. Ті самі дії вчиненя платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення тягнуть за собою накладання щтрафу у розмірі 1020 грн. за кожне таке неподання а бо несвоєчасне подання.

Звенигородська МДПІ

александр 02-11-2012 23:18

добрый день, фоп орендует помещение у другого фоп (оба на едином налоге) евляется ли орендатор налоговым агентом по отношению к орендодателю? спасибо большое)
Ні. Ви є платником єдиного податку

Катеринопільська ОДПІ

Наталья 02-11-2012 17:32

По условию трудового договора молодому специалисту компенсируют аренду жилья. Каков правильный механизм начисления НДФЛ с этой суммы:сумма аренды х 15% или (сумма аренды - ЕСВ (3,6%) х15%?
Сума оренди х на 15%

Катеринопільська ОДПІ

Андрій 02-11-2012 16:33

Підкажіть будь-ласка під якою ознакою відображається чорнобильська відпустка в 1-дф
Відповідно до Порядку заповнення та подання податковими агентами    Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого    (сплаченого) на користь платників податку,   і сум утриманого з них податку , затвердженого      Наказом  Державної податкової    адміністрації України  24.12.2010  N 1020  у  Податковому розрахунку сум  доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утримаеного з них податку відображати під ознакою  - 130  Суми шкоди, завданої внаслідоку Чорнобильської катастрофи

Звенигородська МДПІ

Романенко Е 02-11-2012 16:1

Скажите, если ООО юридическое лицо на общей системе не ведёт деятельность, и не начисляет заработную плату, нужно ли предосталять пустой отчёт по ЕСВ?
Доброго дня! Ваше питання не відноситься до компетенції органів ДПС, зверніться, будь ласка, до Пенсійного фонду України.

ДПС у Черкаській області

Вадим 02-11-2012 15:46

Я підприємець. платник єдиного податку, 3 група. Отримую дотацію на створення робочих місць з фонду соц. страхування на випадок безробіття. Чи потрібно відображувати ці суми в книзі обліку доходів і витрат.
Ні, не потрібно. В книзі обліку доходів відображається тільки Ваш Валовий дохід.

Катеринопільська ОДПІ

Світлана, бухгалтер. 02-11-2012 14:55

Виявила помилку в 1 ДФ за 2 квартал (невірно вказано ід .код). Якщо самостійно подати уточнюючу 1ДФ чи передбачено штрафні санкції.
Доброго дня! Зверніть увагу на статтю 119 ПКУ. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих(сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку- тягнуть за собою накладання штрафу у розмірі 510 гривень. При поданні уточненого податкового розрахунку необхідно врахувати, що для вилучення одного помилкового рядка у графі 9 зазначити "1" - на вилучення рядка, та "0"- на введення рядка.

ДПС у Черкаській області

Вадим К. 02-11-2012 14:20

Чи потрібно подавати декларацію до податкової при працевлаштуванні на державну службу вперше, якщо так то за якою формою вона складається і за який період подається. І чи потрібно до неї направляти ще якісь документи?
Ні не потрібно.

Катеринопільська ОДПІ

Сергей 02-11-2012 13:43

Мені надійшов запит від органів ДПС з таким змістом "Х обєднаною державною податковою інспекцією за результатами проведеного аналізу податкової інформації, що міститься у декларації з ПДВ за липень 2012р та інших звітних документах, повязаних з обчисленням і сплатою податків та зборів ТОВ ННН, яке Ви очолюєте виявлено дані, щодо "обриву" ланцюга постачання імпортованого товару. У звязку із зазначеним та керуючись пп16.1.5, п.16.1. ст 16, пп.20.1.6.,пп.20.1.23, п. 20.1, ст 20, п.44.1, ст. 44, пп. 78.1.4 п78.1 ст 78 Податкового кодексу України №2755 від 02.12.2010......з метою перевірки достовірності декларування ТОВ ННН сум податкового кредиту та сум податкових зобовязань в податкових деклараціях з податку на додану вартість за липень 2012 року надати пояснення та документальне підтвердення по кожному з нижче зазначених запитань!" Чи обовязково потрібно надавати відповідь і документи які від нас потребують в переліку? які наслідки?
Відповідь на запит і документи потрібно надавати обов’язково на протязі десяти робочих днів з дня отримання запиту, у разі ненадання у встановлені строки орган державної податкової служби буде проводити документальна позапланова перевірка - п.78.1.4. ст. 78 ПКУ.
«Шановний Сергію! Просимо Вас взяти активну участь у процесі лібералізації (удосконалення) податкової системи України! Надішліть свої пропозиції на електронну адресу podat@ua.fm, taxservice@sts.gov.ua. Дякуємо за співпрацю».

Тальнівська МДПІ

Каталог предприятий

Каталог предприятий г.Черкассы и Черкасской области

...
Новости

Черкасские независимые новости

...
Інформація ДПС

Інформація Державної податкової служби

...
Інформація ФДМ

Інформація Фонду Державного майна

...
Налоговая справка ГФС

Архив налоговой справки

...
Установка спутникового телевидения
Городская справка

Информационно-справочный раздел г. Черкассы

...
Фотогалерея

Фотогалерея г.Черкассы и Черкасской области

...
Услуги портала

Услуги информационно-делового портала city.ck.ua

...